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绩效奖金施行办法(示例)(一)本公司实行绩效奖金的目的在于鼓舞员工的工作热情,激发员工士气,奖励工作绩效卓越者,绩效奖金每月核定一次,定期发给。(二)本公司的绩效奖金包括两个项目。第一项是生产绩效奖金,发给对象包括现场主管人员、现场助理及模具的制作保养人员。第二项为工作绩效奖金,发给对象包括一般办公室职员及不属于直接参加生产作业的职员类作业人员。任何从业人员只能领取其中一种奖金,不得同时领取两项
财政部关于企业实行财务预算管理的指导意见 为了促进企业建立、健全内部约束机制,提高财务管理水平,根据财政部印发的企业国有资本与财务管理暂行办 法 (财企2001325 号)第十七条的规定,我们制定了 关于企业实行财务预算管理的指导意见 。现予印发,请结合具体情 况参照执行。在执行中有何问题,请及时反馈我部。附件:关于企业实行财务预算管理的指导意见中华人民共和国财政部二二年四月
银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 计 划 及 方 案( 2013 年 1 月 修 订 )根据财政 部、 证监 会等五部 委联合 发 布 的 企业 内部控 制基本规范 及相 关配套 指引 、财政 部发布 的 内部会 计控制 规范 、深圳 证 券交易所 上市 公 司内部控 制指引 等相关制 度的要 求 , 为做好 公司 2012 年
信息系统安全管理制度第一章 总则第一条 目的为了保障本公司信息系统的正常运行,防范各类信息安全事故发生,根据国家相关法律法规的规定,结合企业内部控制应用指引的要求,特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于所有信息系统的安全管理工作。第三条 信息管理部为信息系统安全的归口管理部门,对信息系统安全负有主要责任。第二章 人员安全管理第四条 所有信息系统操作人员和管理人员必须接受信息系统操作培训
信息系统访问安全管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 2 章 信息系统中的等级与账号第 3 条 企业信息系统中的信息、数据按级别划分,员工可根据其账号的权限进行阅读、使用。第 4 条 企业信息系统中的信息与数据根据其重要性程度与泄密风险损失划分为五级。1
深 圳 市 天 健 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司2012 年 内 控体 系 建 设 工 作 计 划 及 实 施 方 案2012 年, 公司要在巩固 2011 年工作成果的基础上循序渐进, 继续深入稳健地推进企业内部控制体系建设的各项工作,具体计划如下: 一 、 继 续 推 进内 控 体 系 的建 设 和 实 施工作( 一 ) 关于 内 控 一 期实 施 工作1、 对 2011 年 已
生产企业消防安全管理制度在消防安全管理制度中,企业需约束的内容包括消防安全人员职责划分、消防安全教育、防火巡查检查、安全疏散设施、消防设施器材维护、火灾隐患整改、用火安全管理、燃气和电气设备安全管理、灭火和应急预案演练、奖惩办法等事项。以下是工厂的消防安全管理制度,供读者参考。消防安全管理制度第 1 章总则第 1 条为加强消防管理,预防和减少火灾危害,保护工厂的财产和员工
系统访问安全管理流程系统访问安全管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门信息部 审核审批检查信息系统账号申请是否符合公司相关要求账号审批管理办法2 信息部 申请检查账号申请的审批是否符合相关要求账号审批管理办法3 信息部 使用部门 操作使用检查安全参数与软件系统环境配置是否符合实际需要账号审批管理办法4 信息部 使用部门 操作使用检查是否
职业健康安全管理体系实施规定职业健康安全管理体系( Occupation Health Safety Management System,OHSMS)主要因企业自身发展的需求应运而生。市场对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求,企业必须采用现代化的管理模式,使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化和法制化。OHSMS为企业提高职业健康安全绩效提供了一种科学、有效的管理手段,有助
职业健康安全管理体系建立流程部门步骤 总裁 管理者代表职业健康安全管理体系推进小组 相关部门
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访问安全管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第 2 条 本制度适合信息部与各用户部门涉及使用公司信息系统的相关人员。第 2 章 操作人员规范第 3 条 未经培训的操作人员禁止使用信息系统。第 4 条 公司信息系统中的软件升级、杀毒、安装等由信息部统一操作,禁止用户部门的操作人员擅自进行系统软件的删除、升级、杀毒、改变及卸载系
内部审计实施计划表审计目的 审计性质审计范围 审计依据审计组长 审计成员审计日期审计工作具体安排日期 时间 审核对象 审核文件 审计员制表: 审批: 日期:年 月 日
1内部审计实施计划表编制日期:年 月 日审计目的 审计性质审计范围 审计依据审计组长 审计成员审计日期 年 月 日至 年 月 日审计工作具体安排日期 时间 审计对象 审计文件 审计人员制表人 审批人
安全管理实施计划表年 月 日主题 实施内容 负责人检查 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15星期安全管理实施计划表年 月 日主题 实施内容 负责人检查 日期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31星期
审计工作计划月份审 计 类 别审计项目 估计数量 抽样数量审计时间审计人员 会同人员 备注日常 定期 不定期 起 止