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年销售预测财年始于:2002年1月年销售预测销售记录200201200202200203200204200205200206200207200208200209年销售预测财年始于:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年合计货A销售数量价格货A销售额合计货B销售数量价格货A销售额合计[ Tag ]
表 7-4 资金需要量预测表(分项预测)年度资金不变(a) 每元销售收入所需变动资金 (b)流动资产现金应收账款存货小计减:流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30
表 7-6 资金需要量预测表(按总额预测)年度 产销量(X i) (万件) 资金占用(Y i) (万元) XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6
年销售预测财年始于: 2002年1月年销售预测 销售记录2002/01 2002/02 2002/03 2002/04 2002/05 2002/06 2002/07 2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 年合计 本月至今 2001年 2000年 1999年货A销售数量 0价格货A销售额合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预测误差回顾编号: 编制: 区域: 日期:产品名称 规格 1月 2月 3月 4月 5月计划 实际 偏差 计划 实际 偏差 计划 实际 偏差 计划 实际 偏差 计划 实际 偏差备注:1. 此表由大区经理、区域经理回顾销售预测与实际销量的差异2. 此表由产品需求预测和实际销量的差异3. 此表应由产运销协调专员提供;可作为相关人员的绩效考核指标。4. 偏差分比的计算是(月份实际-月份
产品销售走势预测表 单位:套月份 楼盘销量 锦丽花苑 时代康城一月 1250 1462二月 2200 1980三月 1765 1892四月 1496 1654五月 2068 1963六月 2694 2080七月 1793 1623八月 2179 1972九月 2148 1989十月 1495 1520十一月 2004 1856十二月 1953 2470
年份 销售额2003 300,000.002004 320,000.002005 360,000.002006 390,000.002007 420,000.002008 451,000.00销 售 额1 2 3 4 501 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0y = 3 1 , 0 0 0 . 0 0 x + 2 6
年份 销售额1 360,000.002 440,000.003 500,000.004 590,000.005 650,000.00使用方程 使用TREND函数6 727,000.00 727,000.007 800,000.00 800,000.00销 售 额65432100 . 0 01 0 0 , 0 0 0 . 0 02 0 0 , 0 0 0 . 0 03 0 0 , 0 0 0 .
各月销额 单位:元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 303 35 314 37 345 42 38 3.6968466 44 41 3.3665027 49 45 3.6968468 48 47 2.943929 50 49 2.4494910 52 50 1.41421411 63 55 4.79583212 77 64 8.888194移 动 平 均
各月销售额 单位:元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 30 283 35 29.44 37 33.325 42 35.896 4.0374256 44 40.1688 5.2332667 49 42.85064 4.6718778 48 47.155192 5.469669 50 47.7465576 4.21135110 52 49.3239673 3.81253811 63
各月销售额 单位:元月份 实际销售额1 282 303 354 375 426 447 498 489 5010 5211 6312 77实 际 销 售 额1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 201 02 03 04 05 06 07 08 09 0月 份实际销售额实 际 销 售 额预 测 销 售 额
各月销售额 单位:元月份 实际销售额 SUMMARY OUTPUT1 282 30 回归统计3 35 Multiple R0.9479884 37 R Square 0.8986815 42 Adjusted R Square0.8885496 44 标准误差 4.6305087 49 观测值 128 489 50 方差分析10 52 df SS MS F11 63 回归分析 1 1901.83
预 测 数 据 单位:万元人员 最可能销售额 预测 概率 标准差A 260 销售额在220300间的概率为 93%B 220 销售额在190250间的概率为 90%C 240 销售额在190290间的概率为 97%D 200 销售额在170230间的概率为 85%E 250 销售额在220280间的概率为 89%总销售预测均值 总预测销售额标准差
近几年的产品销售数据年份 2008年 2009年 2010年 2011年销售额 ¥ 309,270.00 ¥ 330,786.00 ¥ 566,513.00 ¥ 441,739.002012近几年的产品销售数据
销售差额分析表编号:产品 规格 单位销售目标 实际销售 差额 差额分析销售量 销售额 单价 销售量 销售额 平均售价 销售额 所占% 降价差额 所占% 销量下降差额 所占%合计报表人:目的:通过分析差异要找出其产生的原因:人员问题、竞争对手问题、该区市场环境问题等等。公式说明:占总销量%=销售量/总销售量X100% 销售差额=预测销售额-实际销售额差额所占%=各大区的差额/总差额X100%降价差
天宇集团东北销售大区2007年产品销售数量统计表 单位:台产品 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份抽油烟机 1250 1462 1396 1522 1496 1793 1495 1654彩电 2200 1980 1986 1822 2068 2179 2004 1963相机 1765 1892 1855 2017 2694 2148 1953 2080抽 油 烟 机1