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企业内部控制

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  企业内部控制具体规范第xx号——采购与付款

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  企业内部控制基本规范

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  企业内部控制审计指引

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  企业内部控制应用指引-采购

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  企业内部控制应用指引-销售

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  企业内部控制应用指引第10号——研究与开发

企业内部控制应用指引第17号内部信息传递 企业内部控制应用指引第15号全面预算 研究与开发内部控制体系 研究开发关键点控制 企业内部控制应用指引第13号业务外包 研究开发风险 企业内部控制应用指引第18号信息系统 10非财务报告内部控制工作的考虑 企业内部控制审计指引实施意见 企业内部开展审谨性调查控制流程 研究与开发管理制度 大型IT企业内部控制标准 研究与开发管理流程 企业内部控制应用指引-成本费用 企业内部控制审计指引 企业内部控制与业务流程再造 企业内部控制评价指引 煤炭企业内部控制审计实施办法 企业内部控制应用指引第7号采购业务 企业内部控制应用指引第6号资金活动 企业内部控制应用指引第10号研究与开发 企业内部控制应用指引第5号企业文化 企业内部控制具体规范-成本费用 企业内部控制应用指引第9号销售业务 企业内部控制应用指引第14号财务报告 企业内部控制应用指引第3号人力资源 企业内部控制 企业内部控制应用指引第xx号成本费用 企业内部控制具体规范-销售与收款 企业内部控制配套指引 企业内部控制应用指引-销售 生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露 企业内部控制应用指引第12号担保业务 企业内部控制应用指引第1号组织架构 研究与开发风险管控图 企业内部控制应用指引-采购 企业内部控制具体规范第xx号采购与付款 企业内部控制应用指引第4号社会责任 企业内部控制应用指引第8号资产管理 企业内部控制应用指引第16号合同管理 企业内部控制应用指引第2号发展战略 生产型企业内部控制制度石化装备 
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