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预测数据(单位:万元)董事成员ABCDEFG预测值620570630590650670510最大值最小值平均值方差中位数上四分位数下四分位数标准差级差四分位上市公司利润分配方案公司20年度利润分配方案,经20年月日召开的20年度股东大会审议通过其具体利润分配事宜如下。一、20年度利润分年份月份主营业[ Tag ]
利 润 与 利 润 分 配 表利 润 与 利 润 分 配 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 : 万 元第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度项目编号 项目名称利润利润分配 比重( )利润利润分配 比重( )利润利润分配 比重( )利润利润分配 比重( )年度累计摘要合计财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章年
上市公司利润分配方案公司 20 年度利润分配方案,经 20 年 月 日召开的 20 年度股东大会审议通过,其具体利润分配事宜如下。一、20 年度利润分配(一)20 年度利润分配方案根据公司 20 年度财务决算报告及会计师事务所审计报告确定的 20 年度净利润为万元,按净利润 10%提取法定盈余公积 万元后,可
合并利润及利润分配表编制单位: 年 月 日 金额单位:元项 目 行次 本月数 本期累计数 上年同期数1.营业总收入 1其中:营业收入 2利息收入 3已赚保费 4手续费及佣金收入 52.营业总成本 6其中:营业成本 7利息支出 8手续费及佣金支出 9退保金 10赔付支出净额 11提取保险合同准
商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案一、项目名称商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案二、设立依据(一)国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定(国务院令第 412 号)(二)金融机构加入全
07 利润及利润分配表编制单位: 日期: 项 目 行次 本年实际 上年实际1.利润加:年初未分配减:单项留用的利润2.可供分配的利润加:盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润3.未分配利润
集团公司管理制度汇编江苏南通*集团有限公司二 O 一 0 年十二月三十日1前 言走一条现代强企之路,是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整,促进转型升级,实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局,实现“打造千亿集团,建设百年老店”的宏伟目标,不仅需要*人紧密团结、奋发拼搏,更需要企业体制、机制上的不断创新,为集团公司做强、做大、做长创造良好的制度环境。本次制度修订
利润及利润分配表主要数据项目(万元) 当期数据 上期数据 增长情况公司 行业 偏离率(%) 公司 行业 偏离率(%) 公司 行业 偏离率(%)主营业业务收入主营业务成本营业费用主营业务利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润投资收益补贴收入营业外收支净额利润总额所得税净利润毛利率净利率成本费用利润率净收益营运指数
主要利润中心利润产品结构分析子公司名称 销售利润A产品 1198148.5B产品 1225945.6C产品C-a 355386.2C-b 435755.5C-c 298670.6C-d 359085.53 7 %3 1 %3 2 %9 %1 1 %8 %9 %各 主 要 利 润 中 心 利 润 产 品 结 构 分 析A 产 品 B 产 品 C 产 品 C - a C 产 品 C - b
销售预测观测值 预测 实际销售额 残差1 41562.37821 9431.8523082 40782.30523 -9243.7891233 41267.3333 458.81419584 42492.22986 -4505.869865 42421.95392 3637.3860846 45621.56123 -981.15642357 42281.40203 -1912.2720288 4
年份 月份 主营业务利润 移动平均法预测 标准误差2004 1 2004 1 31578.002 2 34895.85 33236.933 3 30188.23 32542.04 2036.234 4 34900.00 32544.12 2354.855 5 35100.00 35000.00 1667.366 6 32800.00 33950.00 816.242005 1 2005
预测数据 (单位:万元)董事成员 A B C D E F G预测值 620 570 630 590 650 670 510最大值 最小值 平均值 方差中位数 上四分位数 下四分位数标准差级差 四分位差 平均差
目标利润预测模型单位:元项目 实际数值 预测数值销售量 50000 53968.25397单价 75 143变动成本 12 7固定成本 1600000 1350000目前利润 1550000目标利润 1800000利润敏感性分析模型单位:元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 50000 60000 20 70单价 75 37.5 -50 0变动成本 12 6 -50 0固定成本
目标利润预测模型 单位:元项目 实际数值 预测数值销售量(件) 10000 10571.4286单价(元/件) 100 102变动成本(元/件) 65 63固定成本(元) 300000 280000目前利润 50000目标利润(元) 70000 目标利润预测模型 单位:元项目 实际数值 预测数值销售量(件) 10000单价(元/件) 100变动成本(元/件) 65固
目标利润预测模型 单位:元项目 实际数值 预测数值销售量(件) 10000 8571.429单价(元/件) 100 100变动成本(元/件) 65 70固定成本(元) 300000 350000目前利润(元) 50000目标利润(元