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中华第一财税网文库

了解被审计单位内控制度──投资与融资循环问卷1 2017-06-27   页数: 3   
了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷 2017-06-27   页数: 2   
主营收入与主营成本、主营成本与存货审计实例的归集 2017-06-27   页数: 39   
主营业务收入审计表 2017-06-27   页数: 2   
中集集团:董事会审计委员会实施细则 2017-06-27   页数: 6   
中铁建工集团有限公司审计指南目录 2017-06-27   页数: 144   
中航飞机:董事会审计委员会工作细则 2017-06-27   页数: 4   
中科健:董事会审计委员会年报工作规程 2017-06-27   页数: 2   
中科健:董事会审计委员会实施细则 2017-06-27   页数: 4   
中科健:内部审计管理制度 2017-06-27   页数: 8   
中弘股份:内部审计制度 2017-06-27   页数: 8   
中山公用:董事会审计委员会实施细则 2017-06-27   页数: 5   
中央企业内部审计管理暂行办法 2017-06-27   页数: 10   
中国内部审计质量评估手册(试行) 2017-06-27   页数: 54   
中国《审计技术提示第一号——财务欺诈风险》所列示的舞弊风险因素 2017-06-27   页数: 3   
中兴商业:董事会审计委员会实施细则 2017-06-27   页数: 7   
东凌粮油:内部审计制度 2017-06-27   页数: 7   
专项工程预、决算审计实施办法 2017-06-27   页数: 3   
专项审计报告(范本) 2017-06-27   页数: 4   
不同规模企业审计部组织结构与责权 2017-06-27   页数: 2   
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