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2企业内部控制审计发展历程
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20.资产估算申报明细表—在产品
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20×7年度MC公司的材料消耗定额及采购单价资料
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2009年度内部控制自我评价报告
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2 预算管理办法(草稿)
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1预算控制:企业集团财务控制体系的核心 (2)
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1内部控制审计的基本概念
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1其他业务利润程序表
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1企业内部控制基本规范
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1主营业务收入、成本、毛利程序表
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18预算内部控制制度1
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18销售循环内控制度调查
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17采购业务循环内控制度调查
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16销售与收款内部控制1
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16企业集团内部控制制度
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15采购与付款内部控制1
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15关联方和关联方交易调查表
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15企业生产经营状况综合评价表
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14固定资产内控制度1
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