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1附件32014年度中央企业预算情况说明书内容提要预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明,是评估预算报表编制质量的重要依据,是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属二级预算情况说明书预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明,是评估预算报表编制质量的重要依据,是年度预算报表的[ Tag ]
表 10-1 ABC 公司产品成本预算(按固定预算方法编制)预计产量:1 000 件 金额单位:元成本项目 总成本 单位成本直接材料直接人工制造费用5 0001 0002 000512合计 8 000 8
1附件 32014 年度中央企业预算情况说明书内容提要预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明,是评估预算报表编制质量的重要依据,是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。企业预算情况说明书内容提要一、本年度预算编制基础(一)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。(二
北京*公司2005 年预算编制说明书编报单位:北京*公司计划财务部一、 业务前提条件1. 产销平衡关系:2. 产品售价基准:3. 原料价格基准:4. 重要投资说明:二、 主要业务交易量1. 一品产销量:2. 二品产销量:三、 毛利率水平1. 一品综合毛利率:2. 二品综合毛利率:四、 信用政策1. 销售结算:2. 采购结算:五、 折旧及资产摊销政策1.折旧政策:资产类别原值(万元) 净值
SC 公司财务情况说明书一、企业概况本企业属于高新技术企业,成立于 1998 年。主要生产高科技产品。公司现有资产总额已达 元,其中:流动资产 元,6129268 3196048占总资产的比例为 ;固定资产 元,占总资产的0.52144 2933220。负债总额达 元,其中:流动负债 元,0.47856 771720.2 771720.2占全部负债的 。所有者权益总额达 元,占企业资1 5357
表 10-4 ABC 公司预算期制造费用弹性预算(列表法) 金额单位:元直接人工小时 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000生产能力利用 70% 80% 90% 100% 110% 120%1.变动成本项目 56 000 64 000 72 000 80 000 88 000 96 000辅助工人工资 31 500 36 000 40 500
表 10-3 ABC 公司预算期制造费用弹性预算(公式法)直接人工工时变动范围:70 000120 000 小时 金额单位:元项目 a b管理人员工资 15 000 -保险费 5 000 -设备租金 8 000 -维修费 6 000 0.25水电费 500 0.15辅助材料 4 000 0.30辅助工工资 - 0.45检验员工资 - 0.35合计 38 500 1.50
财务情况说明书内容提要【例 7-5】 财务情况说明书内容提要财务情况说明书是对企业一定会计期间内生产经营、资金周转、利润实现及分配等情况的综合性分析报告,是年度财务决算报告的重要组成部分。各企业应依据企业财务会计报告条例等规定,对本年度的经营成果、财务状况和国有资本保值增值等情况进行认真地总结,以财务指标和相关统计指标为主要依据,运用趋势分析、比率分析和因素分析等方法进行横向、纵向的比较、评
第 1 页 共 2 页管理费用预算完成情况分析表年 月份 制表日期: 年 月 日 单位:元当 月 差 异 累 计 差 异编 号 项 目 预 算 实 际 差 异 预 算 实 际 差 异 原因分析1 工资2 职工福利费3 办公费4 折旧费5 职工教育经费6 养老保险费7 失业保险费8 董事会费9 咨询费10 排污
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
预算执行情况表20年月 单位:万元预算数项目小计 年初预算数 预算调整数预算执行数 预算完成率(%) 备注
预算情况说明书预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明,是评估预算报表编制质量的重要依据,是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。一、企业预算情况说明书内容提要(一)本年度预算编制基础1.企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。2.对于企业会计准则允许以公允价值计
公司 2007 年度财务决算与 2008 年度财务预算说明书我受公司董事会的委托,向大会作 2007 年度财务决算与 2008 年度财务预算报告,请审议。报告共分两部分。一、2007 年度财务决算情况财务部在公司领导的带领下,顺利完成了公司交给我们的任务。一年来,我们遵照国家有关法律法规,做到了统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。现将决算结果汇报如下。(1)预算执行情况。1)收入情况,总收入
全面预算F-02-004-001预算执行情况分析编号:制表部门 日期 单位项目 本月预算金额 本月实际金额 预算执行率 本年累计预算金额 本年累计实际金额 累计预算执行率 原因分析收入项目1项目2项目成本项目1项目2项目费用项目1项目2项目部门经理: 财务部经理:主管副总: 财务行政主管副总:总经理
项目支出预算情况表部门(盖章):项目负责人 联系电话 项目支出细化预算(单位:万元)项目类别 发展性专项 建设性专项 基本建设和大修理项目合计 项目前期费用 征地费建筑工程费安装工程费设备等购置费原材料其他费用各种建筑物面积起始年终止年项目属性 新增项目 上年延续项目项目预算来源 项目当年预算 项目总预算合计1、财政拨款(补助)会议培训项目合计住宿费 伙食费会期(天)规模(人)场租费交通费材料费
预算内财政支付支出情况表单位名称(公章): 截止日期:年 月 日 单位:元科目编码 科目名称 集中支付累计支出 其中:直接支付 授权支付
第 1 页,共 2 页预算单位收入支出情况表编制单位: 金额单位:万元收 入 支 出备 注项 目行 次金 额 项 目行 次金 额年 度 2002年度 2003年度 2004年度 年 度 2002年度 2003年度 2004年度栏 次 1 2 3 栏 次 4 5 6 7一、财政拨款 1 一、基本支出 1其中:纳入预算管理的预算外资金 2 (一)人员经费
第 1 页,共 1 页预算单位财政拨款收支情况表编制单位: 金额单位:万元年份项目 上年结余本年财政拨款收入用财政拨款收入安排的支出结余分配年末结余备 注科目编码科目名称小计其 中:合计基本支出 项目支出小计其 中:专项结余基本支出结余小计人员支出公用支出对个人和家庭的补助支出小计行政事业性项目支出 其他项目支出专项结余基本支出结余人员支出公用支出对个人和家庭的补助支出人员支出公用支出对个